안녕하세요! 오늘은 더존 위하고 연말정산 사업소득 원천징수이행상황신고서 신고 방법에 대해 알아보도록 하겠습니다.
자세한 내용은 밑에서 더 알아보겠습니다.
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더존 위하고 사업소득 연말정산 종전근무지 합산 방법
안녕하세요! 오늘은 더존 위하고 사업소득 연말정산 종전근무지 합산 방법에 대해 알아보도록 하겠습니다.자세한 내용은 밑에서 더 알아보겠습니다. ↓ ↓ ↓ ↓ 아래 링크를 확인하면
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더존 위하고 사업소득 연말정산 원천징수이행상황신고서 신고 방법 (+환급신청 방법)
[사업소득관리/기타(이자/배당)소득관리] > [사업소득관리] > [사업소득자료제출집계표] 순으로 눌러줍니다.
지급년월을 24년 1월에서 12월까지 설정해준뒤 2.연말정산을 선택해 [조회]을 눌러줍니다.
위와 같은 팝업이 뜨면 [확인] 버튼을 눌러줍니다.
[확인] 버튼을 누르면 사업소득 연말정산한 내역이 나오게 됩니다.
원천징수이행상황신고서 및 환급신청서를 낼때 빨간 네모 부분이 필요하니 잘 저장해둡니다.
2025년도로 기수를 변경해줍니다.
[세무신고관리/전자신고] > [세무신고관리] > [원천징수이행상황신고서] 순으로 눌러줍니다.
원천징수이행상황신고서에 들어가 귀속기간을 2025년 2월 지급기간을 2025년 2월로 설정한 뒤 [조회]를 눌러줍니다.
연말정산은 귀속기간과 지급기간을 같게해서 신고해야합니다.
[조회]를 눌러주면 사업소득 A26번란에 사업소득자료제출집계표에서 떴던 총지급액과 환급 및 징수세액에 뜨게 됩니다.
환급이 되는 경우라면 다음 지급 신고때 세액을 차감해도 되지만 환급신청도 가능합니다.
환급신청을 원하시면 환급신청액에 연말정산 환급액을 입력해줍니다. (소득세만)
[환급신청]란에 들어가서 빨간네모칸 부분을 다 입력해주셔야 합니다.
소득은 3.사업을 선택해주고 귀속연월과 지급연월은 2025-02로 입력해줍니다.
코드는 2.A26(사업연말정산)을 선택해줍니다.
인원과 소득지급액, 결정세액을 입력해주시면 됩니다.
입력하는 란이 헷갈리신다면 위에서 사업소득자료제출집계표를 보면서 숫자에 맞게 입력해주시면 됩니다.
입력을 하다보면 원천징수내역에 환급세액과 환급신청액이 십원단위가 달라질 수 있는데,
결정세액을 조금 조정해가면서 환급신청액을 동일하게 맞춰주셔야 오류가 안납니다.
결정세액은 조금은 달라도 되니 환급신청액만 꼭 맞춰주시길 바랍니다.
그리고 아래에 환급계좌 입력도 잊지말고 해주시길 바랍니다.
2월에 신고해야할 사업소득이 있다면 환급받을 세액에서 차감된 후 환급신청을 해주셔야하니
25년 2월에 지급하는 세액을 5.조정환급에 입력해주시면 됩니다.
다음은 [기납부세액]란으로 들어가 1.원천징수 신고 납부 현황에 [불러오기] 버튼을 눌러줍니다.
위와 같은 화면이 뜨게되면 [사업소득]으로 들어가 해당되는 신고만 체크박스를 눌러줍니다.
정기와 수정신고가 함께 뜬다면 수정을 선택해서 1년을 전부 신고했다면 12개의 체크박스를 눌러주게 됩니다.
[사업소득반영] 버튼을 눌러줍니다.
버튼을 눌러 적용시켜줬다면 아래 2.지급명세서 기납부세액 현황에 [불러오기] 버튼을 눌러줍니다.
위와 같은 화면이 뜨면 [사업소득]란에 들어가 [사업소득반영] 버튼을 눌러줍니다.
전체적으로 불러와졌다면 여기서 [마감]버튼을 눌러 원천징수이행상황신고서를 신고해주시면 됩니다.
이 블로그는 작성 방법에 대해 나열해 놓았을 뿐 책임을 질 수는 없습니다. 신고 시 한 번 더 확인하고 신고하시길 바랍니다.
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